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2014年度周至县人民法院决算及“三公经费”公开及说明

发布时间:2015-12-29 16:08:33


一、周至县人民法院概况

(一)法院的主要职责:

坚持为经济建设和社会稳定服务,充分运用法律手段,在管辖范围内审理刑事、民事和行政案件,打击各类犯罪,调整经济关系,化解社会矛盾,维护社会稳定,为促进改革开放和经济发展发挥重要作用。

(二)法院的决算单位构成:

周至县人民法院下设行政编制机构1个,现有在职财政供养人员83人。纳入2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表: 

序号 单位名称 单位性质

1 周至县人民法院  行政单位

2   参照公务员管理事业单位

3   财政补助事业单位

4   经费自理事业单位

……

二、2014年度法院决算表

1、收支决算总表

周至县人民法院2014年度部门收支总表

单位:万元

收      入 支      出

项目 决算数 支出功能分类 决算数 支出经济分类 决算数

一、财政拨款收入 1198.25 一、一般公共服务支出 一、基本支出 533.85

  其中:政府性基金 二、外交支出   工资福利支出 408.73

二、上级补助收入 三、国防支出   商品和服务支出 125.12

三、事业收入 四、公共安全支出 1158.06   对个人和家庭的补助

四、经营收入 五、教育支出 二、项目支出 652.21

五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出   工资福利支出 402.34

六、其他收入 53.81 七、文化体育与传媒支出   商品和服务支出 537.38

  八、社会保障和就业支出   对个人和家庭的补助 21.39

  九、医疗卫生与计划生育支出   对企事业单位的补贴

  十、节能环保支出 28   赠与

  十一、城乡社区支出   债务利息支出

  十二、农林水支出   基本建设支出

  十三、交通运输支出   其他资本性支出 224.95

  十四、资源勘探信息等支出   其他支出

  十五、商业服务业等支出 三、上缴上级支出

  十六、金融支出 四、经营支出

  十七、援助其他地区支出 五、对附属单位补助支出

  十八、国土海洋气象等支出  

  十九、住房保障支出  

  二十、粮油物资储备支出  

  二十一、国债还本付息支出  

  二十二、其他支出  

     

本年收入合计 1252.06 本年支出合计 1186.06 本年支出合计

用事业基金弥补收支差额     结余分配     结余分配

上年结转和结余 105     年末结转和结余 171     年末结转和结余 171

    其中:财政拨款资金结转    

          非财政拨款资金结余    

收入总计 1357.06 支出总计 1357.06 支出总计 1357.06

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

2、财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

2014年度财政拨款支出决算表

(按支出功能分类)

单位:万元

支出功能分类 合计 基本支出 项目支出

科目编码 科目名称

合    计 1186.06 533.85 652.21

支出功能分类科目(包括Z07和Z09表数据) 科目名称 

204 公共安全支出 1158.06 533.85 624.21

20405 法院 1158.06 533.85 624.21

2040501 行政运行 533.85 533.85

2040504 案件审判 163.73 163.73

2040505 案件执行 15 15

2040599 其他法院支出 445.48 445.48

211 节能环保支出 28 28

21104 自然生态保护 8 8

2110401 生态保护 8 8

21111 污染减排 20 20

2111104 清洁生产专项支出 20 20

3、财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

2014年度财政拨款支出决算表

(按支出经济分类)

单位:万元

支出经济分类科目编码 支出经济分类科目名称 合计 基本支出 项目支出

合计 1186.06 533.85 652.21

支出经济分类科目编码(包括Z07和Z09表数据) 工资福利支出 402.34 402.34

基本工资 110.1 110.1

津贴补贴 292.24 292.24

商品和服务支出 537.38 125.12 412.26

办公费 34.34 30.98 3.36

印刷费 75.98 14.37 61.61

水费 4.22 2 2.22

电费 30.62 13.25 17.37

邮电费 16.94 1.89 15.05

物业管理费 27.38 16.34 11.04

差旅费 48.02 3.01 45.01

维修(护)费 7.59 7.59

租赁费 9.23 9.23

会议费 0.6 0.6

培训费 49.36 3.63 45.73

公务接待费 1.83 1.83

被装购置费 21.67 21.67

劳务费 120.65 13.22 107.43

工会经费 7.1 7.1

公务用车运行维护费 81.82 9.31 72.51

对个人和家庭的补助 21.39 6.39 15

生活补助 6.39 6.39

救济费 15 15

其他资本性支出 224.95 224.95

办公设备购置 4.8 4.8

专用设备购置 27.9 27.9

公务用车购置 23.89 23.89

信息网络及软件购置更新 114.88 114.88

房屋建筑物构建 53.48 53.48

4、财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称 财政拨款安排的“三公”经费支出

小 计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费

小计 公务用车运行维护费 公务用车购置

合计 35.02 9.3 23.89 1.83

补充资料:

1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个; 本单位全年因公出国(境)累计0 人次。

2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车3辆;年末公务用车保有量27辆。

3.公务接待费主要用于业务部门之间协调案件 。

三、2014年度部门决算情况说明

(一)2014年度收入支出决算总体情况

1、收入总计1252.06万元。包括:

(1)公共预算财政拨款收入1198.25万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)其他收入53.81万元。

(3)上年结转和结余105万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计1158.06万元,包括:

  (1)基本支出533.85万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出402.34万元,对个人和家庭的补助支出6.34万元,商品和服务支出125.12万元。

(2)项目支出652.21万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括案件审判项目163.73万元,案件执行项目15万元,其他法院支出项目445.48万元,生态保护项目8万元,污染减排项目20万元。

(3)年末结转和结余171万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)财政拨款支出决算情况说明

  1、财政拨款支出决算总体情况。

  2014年度财政拨款支出1186.06万元,其中:基本支出533.85万元,项目支出652.21万元。

2、财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)

(1)一般公共服务支出1158.05万元。其中:行政运行533.85万元,案件审判163.73万元,案件执行15万元,其他法院支出445.48万元。

(2)节能环保支出28万元。其中:生态保护8万元,清洁生产专项支出20万元。

(三)财政拨款安排的“三公”经费支出情况

 2014年财政拨款安排的“三公经费”支出35.02万元,其中,公务用车运行维护费9.3万元,公务接待费1.83万元,公务用车购置费23.89万元。

1、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2014年购置车辆3台,经费支出23.89万元;2014年公务用车运行维护支出9.3万元,较去年同比下降54.6%。主要用于办案业务车辆的维修、加油、路桥费等。

2、公务接待费支出情况

公务接待费用支出1.83万元,较去年同比下降8%,累计接待21批次、320人。

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